辰溪县委统战部2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责协调、监督和检查全县统一战线工作;调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;向县委和市委统战部反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;组织统一战线的重大活动。
2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议和要求;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及关于民主党派的方针、政策。落实中央和省、市关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同各民主党派进行政治协商做好组织联系工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
3、负责调查研究、协调检查民族宗教工作的有关重大方针、政策问题。联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐及宗教界上层人士的举荐工作。
4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;联系归侨、侨眷、出国和归国留学人员中的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外代表人士的政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。协助各民主党派县委、县工商联做好干部管理工作;负责联系统战系统归口单位的干部人事工作。
6、负责联系并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议。团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子的代表人物。
8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9、负责指导乡(镇)党委统战工作和统战委员的培训工作,指导有关部门的统战工作;领导和管理海外联谊会、黄埔军校同学会等有关社团的工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。
二、机构设置
统战部作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室。
第二部分 2016年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
上年结转22.9万元,2016年度共取得收入69.9万元,较上年同期增加6.5万元,增长9%,主要原因是人员社保经费调整增加,业务工作增加;2016年度支出78.9万元,较上年同期增加21.6万元,增长27%,主要原因是社保支出增加;年末结转13.9万元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度共取得收入69.9万元,全部为财政拨款收入。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度共发生支出78.9万元,全部为基本支出。其中人员经费支出31.4万元,占总支出的40%;公用经费支出47.5万元,占总支出的60%.
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度共取得财政拨款收入69.9万元,较上年同期增加6.5万元,增长9%,主要原因是人员社保经费调整增加,业务工作增加;2016年度支出78.9万元,较上年同期增加21.6万元,增长27%,主要原因是社保支出增加,业务工作增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年度支出78.9万元,较上年同期增加21.6万元,增长27%,主要原因是社保支出增加,业务工作增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出78.9万元,全部为基本支出。其中人员经费支出31.4万元,占总支出的40%;公用经费支出47.5万元,占总支出的60%.
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度共发生一般公共预算财政拨款支出78.9万元,其中:2010601行政运行科目支出78.9万元,完成年初预算的100%,全额完成年初预算。包括人员经费支出31.4万元,占总支出的40%(工资和福利支出16.8万元,对个人和家庭的补助支出14.6万元);商品和服务支出46.2万元,占总支出的59%;其他资本性支出1.3万元,占总支出的1%.
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出78.9万元,其中人员经费支出31.4万元,占总支出的40%;公用经费支出47.5万元,占总支出的60%.
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费总额支出8.2万元,完成年初预算的59%,较上年同期减少2.6万元,下降53.83%;其中:公务用车运行和维护费支出6万元,完成年初预算的100%,较上年同期增加2.9万元,增长48%,主要是因为车辆检修及下乡次数增加;本年度未发生因公出国(境)费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度配备一般公务用车1辆。未发生因公出国(境)支出。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位未发生政府性基金预算收入与支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出47.5万元,比2015年增加13.3万元,增加28%。主要原因是统战增加“四同创建”等专项工作。
(二)政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。
(四)预算绩效情况的说明。
本单位2016年未开展专项预算绩效评价。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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